lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Cariré

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 15/01/2021 - 13:40:06
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
22/12/2020 03110011
F. T PRADO LUCIO ME
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFO [...]
PAGO 116,20
22/12/2020 03100038
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA [...]
PAGO 4.820,40
22/12/2020 03100038
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA [...]
PAGO 4.820,40
22/12/2020 03100037
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EJA , JUNTO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, [...]
PAGO 327,60
22/12/2020 03100037
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EJA , JUNTO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, [...]
PAGO 327,60
22/12/2020 03100036
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCA [...]
PAGO 1.661,40
22/12/2020 03100036
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCA [...]
PAGO 1.661,40
22/12/2020 03100035
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR PANEC - PRE-CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
PAGO 491,40
22/12/2020 03100035
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR PANEC - PRE-CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
PAGO 491,40
22/12/2020 03040014
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI [...]
PAGO 7.182,00
22/12/2020 03040014
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI [...]
PAGO 7.182,00
22/12/2020 03020020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CO [...]
PAGO 486,46
22/12/2020 03020020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CO [...]
PAGO 486,46
22/12/2020 01120010
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 835695/2016 - OPERAÇÃO Nº 1032183-03 DESTE MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 60,00
22/12/2020 01120010
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 835695/2016 - OPERAÇÃO Nº 1032183-03 DESTE MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 60,00
22/12/2020 01120010
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 835695/2016 - OPERAÇÃO Nº 1032183-03 DESTE MUNICÍPIO [...]
EMPENHADO 60,00
22/12/2020 01120009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 831891/2016 - OPERAÇÃO Nº 1028745-81 DESTE MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 60,00
22/12/2020 01120009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 831891/2016 - OPERAÇÃO Nº 1028745-81 DESTE MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 60,00
22/12/2020 01120009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 831891/2016 - OPERAÇÃO Nº 1028745-81 DESTE MUNICÍPIO [...]
EMPENHADO 60,00
22/12/2020 01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
PAGO 10,00
22/12/2020 01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
PAGO 12,48
22/12/2020 01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
PAGO 10,00
22/12/2020 01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
PAGO 12,48
22/12/2020 01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
LIQUIDADO 12,48
22/12/2020 01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
LIQUIDADO 10,00
22/12/2020 01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
LIQUIDADO 12,48
22/12/2020 01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
LIQUIDADO 10,00
22/12/2020 01010007
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS D [...]
PAGO 32.563,96
22/12/2020 01010007
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS D [...]
PAGO 32.563,96
22/12/2020 01010007
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS D [...]
LIQUIDADO 32.563,96
22/12/2020 01010007
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS D [...]
LIQUIDADO 32.563,96
21/12/2020 25110008
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
PAGO 200,00
21/12/2020 25110008
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
PAGO 200,00
21/12/2020 23120001
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA (1ª ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTR [...]
PAGO 59.534,04
21/12/2020 23120001
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA (1ª ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTR [...]
PAGO 59.534,04
21/12/2020 21110016
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE TAPUIO
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TAPUIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E D [...]
LIQUIDADO 46,50
21/12/2020 21110016
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE TAPUIO
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TAPUIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E D [...]
LIQUIDADO 46,50
21/12/2020 21030010
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, [...]
LIQUIDADO 2.452,00
21/12/2020 21030010
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, [...]
LIQUIDADO 2.452,00
21/12/2020 06110028
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 0601 [...]
LIQUIDADO 22,50
21/12/2020 06110028
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 0601 [...]
LIQUIDADO 22,50
21/12/2020 06010041
ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMA [...]
LIQUIDADO 1.500,00
21/12/2020 06010041
ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMA [...]
LIQUIDADO 1.500,00
21/12/2020 04120102
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 2112020 [...]
LIQUIDADO 50,00
21/12/2020 04120102
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 2112020 [...]
LIQUIDADO 50,00
21/12/2020 04120102
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 2112020 [...]
EMPENHADO 50,00
21/12/2020 04120101
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202002.
LIQUIDADO 50,00
21/12/2020 04120101
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202002.
LIQUIDADO 50,00
21/12/2020 04120101
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202002.
EMPENHADO 50,00
21/12/2020 04120100
ANTONIO ALOISIO TELES
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202003.
LIQUIDADO 50,00
21/12/2020 04120100
ANTONIO ALOISIO TELES
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202003.
LIQUIDADO 50,00
21/12/2020 04120100
ANTONIO ALOISIO TELES
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202003.
EMPENHADO 50,00
21/12/2020 04120099
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202004.
LIQUIDADO 50,00
21/12/2020 04120099
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202004.
LIQUIDADO 50,00
21/12/2020 04120099
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202004.
EMPENHADO 50,00
21/12/2020 04120097
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181202005
PAGO 50,00
21/12/2020 04120097
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181202005
PAGO 50,00
21/12/2020 04120096
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181202004
PAGO 50,00
21/12/2020 04120096
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181202004
PAGO 50,00
21/12/2020 04120095
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181202003
PAGO 50,00

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