Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
01/10/2020 |
03090031
JOSE DE JESUS PONTE BRITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
8.856,00 |
|
01/10/2020 |
03090030
JOSE DE JESUS PONTE BRITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
01/10/2020 |
03090030
JOSE DE JESUS PONTE BRITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
01/10/2020 |
03090026
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
01/10/2020 |
03090026
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
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01/10/2020 |
03090025
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
4.364,00 |
|
01/10/2020 |
03090025
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
4.364,00 |
|
01/10/2020 |
03090024
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
2.551,20 |
|
01/10/2020 |
03090024
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
2.551,20 |
|
01/10/2020 |
03090023
MOACIR AGOSTINHO DE LIMA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
01/10/2020 |
03090023
MOACIR AGOSTINHO DE LIMA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
01/10/2020 |
03090022
MOACIR AGOSTINHO DE LIMA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
2.140,00 |
|
01/10/2020 |
03090022
MOACIR AGOSTINHO DE LIMA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
2.140,00 |
|
01/10/2020 |
03090018
CLEONISE FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROG [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
01/10/2020 |
03090018
CLEONISE FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROG [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
01/10/2020 |
03090016
CLEONISE FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROG [...]
|
PAGO |
1.210,00 |
|
01/10/2020 |
03090016
CLEONISE FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROG [...]
|
PAGO |
1.210,00 |
|
01/10/2020 |
03090015
CLEONISE FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROG [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
01/10/2020 |
03090015
CLEONISE FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROG [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
01/10/2020 |
03090014
FRANCISCO AUGUSTINHO NETO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROG [...]
|
PAGO |
4.840,00 |
|
01/10/2020 |
03090014
FRANCISCO AUGUSTINHO NETO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROG [...]
|
PAGO |
4.840,00 |
|
01/10/2020 |
03090013
FRANCISCO AUGUSTINHO NETO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROG [...]
|
PAGO |
1.364,00 |
|
01/10/2020 |
03090013
FRANCISCO AUGUSTINHO NETO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROG [...]
|
PAGO |
1.364,00 |
|
01/10/2020 |
03010008
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRE [...]
|
PAGO |
111,12 |
|
01/10/2020 |
03010008
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRE [...]
|
PAGO |
111,12 |
|
01/10/2020 |
02100007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONT [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
01/10/2020 |
02100005
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
EMPENHADO |
390.000,00 |
|
01/10/2020 |
02100003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
01/10/2020 |
02090008
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.134,00 |
|
01/10/2020 |
02090008
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.134,00 |
|
01/10/2020 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
01/10/2020 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
01/10/2020 |
01100013
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
8.401,08 |
|
01/10/2020 |
01100007
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO [...]
|
EMPENHADO |
5.250,00 |
|
01/10/2020 |
01100006
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CON [...]
|
EMPENHADO |
34.500,00 |
|
01/10/2020 |
01100001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640296 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SEPLAG DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
6.861,48 |
|
01/10/2020 |
01100001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640296 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SEPLAG DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
6.861,48 |
|
01/10/2020 |
01100001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640296 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SEPLAG DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
6.861,48 |
|
01/10/2020 |
01070004
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,36 |
|
01/10/2020 |
01070004
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,36 |
|
01/10/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
12,61 |
|
01/10/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
12,61 |
|
01/10/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
12,61 |
|
01/10/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
12,61 |
|
30/09/2020 |
27060007
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
14.786,64 |
|
30/09/2020 |
27060007
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
14.786,64 |
|
30/09/2020 |
27060006
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003
|
LIQUIDADO |
48,62 |
|
30/09/2020 |
27060006
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003
|
LIQUIDADO |
48,62 |
|
30/09/2020 |
27060003
GIZ MIUDEZAS LTDA EPP
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONF [...]
|
PAGO |
218,20 |
|
30/09/2020 |
27060003
GIZ MIUDEZAS LTDA EPP
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONF [...]
|
PAGO |
190,30 |
|
30/09/2020 |
27060003
GIZ MIUDEZAS LTDA EPP
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONF [...]
|
PAGO |
218,20 |
|
30/09/2020 |
27060003
GIZ MIUDEZAS LTDA EPP
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONF [...]
|
PAGO |
190,30 |
|
30/09/2020 |
27010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
30/09/2020 |
27010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
30/09/2020 |
27010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
30/09/2020 |
27010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
30/09/2020 |
27010002
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
2.090,00 |
|
30/09/2020 |
27010002
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
2.090,00 |
|
30/09/2020 |
25090004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. NA COMPLEMENTAÇAO [...]
|
LIQUIDADO |
118,96 |
|
30/09/2020 |
25090004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. NA COMPLEMENTAÇAO [...]
|
LIQUIDADO |
118,96 |
|