lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 27060006 - DATA: 01/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27060006
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0042-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE TRANSPORTE
Orgão: 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
Proj. atividade: 2.106 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/06/2020 2020 145,20
31/07/2020 2020 48,62
20/08/2020 2020 49,62
31/08/2020 2020 48,62
30/09/2020 2020 48,62
30/10/2020 2020 48,62
30/11/2020 2020 48,62
30/06/2020 2020 145,20
31/07/2020 2020 48,62
20/08/2020 2020 49,62
31/08/2020 2020 48,62
30/09/2020 2020 48,62
30/10/2020 2020 48,62
30/11/2020 2020 48,62
Quantidade: 14 Valor total: 875,84

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/07/2020 27060006 - 001 - 000 2020 145,20
20/08/2020 27060006 - 003 - 000 2020 49,62
18/09/2020 27060006 - 004 - 000 2020 48,62
20/10/2020 27060006 - 005 - 000 2020 48,62
20/11/2020 27060006 - 006 - 000 2020 48,62
18/12/2020 27060006 - 007 - 000 2020 48,62
20/07/2020 27060006 - 001 - 000 2020 145,20
20/08/2020 27060006 - 003 - 000 2020 49,62
18/09/2020 27060006 - 004 - 000 2020 48,62
20/10/2020 27060006 - 005 - 000 2020 48,62
20/11/2020 27060006 - 006 - 000 2020 48,62
18/12/2020 27060006 - 007 - 000 2020 48,62
Quantidade: 12 Valor total: 778,60

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