lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21080030 - DATA: 28/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21080030
Data: 28/08/2020
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
CNPJ do fornecedor: 12.021.435/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/09/2020 2020 500,00
28/10/2020 2020 500,00
27/11/2020 2020 500,00
28/09/2020 2020 500,00
28/10/2020 2020 500,00
27/11/2020 2020 500,00
Quantidade: 6 Valor total: 3.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/10/2020 21080030 - 001 - 000 2020 500,00
30/11/2020 21080030 - 002 - 000 2020 500,00
06/10/2020 21080030 - 001 - 000 2020 500,00
30/11/2020 21080030 - 002 - 000 2020 500,00
Quantidade: 4 Valor total: 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito