lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06090034 - DATA: 01/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06090034
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Proj. atividade: 2.071 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06060024

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/10/2020 2020 33,57
15/10/2020 2020 2.591,12
19/11/2020 2020 3.332,25
17/11/2020 2020 2.789,42
09/12/2020 2020 1.253,64
15/10/2020 2020 33,57
15/10/2020 2020 2.591,12
17/11/2020 2020 2.789,42
19/11/2020 2020 3.332,25
09/12/2020 2020 1.253,64
Quantidade: 10 Valor total: 20.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/10/2020 06090034 - 001 - 000 2020 33,57
30/10/2020 06090034 - 002 - 000 2020 2.591,12
20/11/2020 06090034 - 003 - 000 2020 2.789,42
20/11/2020 06090034 - 004 - 000 2020 3.332,25
22/12/2020 06090034 - 005 - 000 2020 1.253,64
30/10/2020 06090034 - 001 - 000 2020 33,57
30/10/2020 06090034 - 002 - 000 2020 2.591,12
20/11/2020 06090034 - 003 - 000 2020 2.789,42
20/11/2020 06090034 - 004 - 000 2020 3.332,25
22/12/2020 06090034 - 005 - 000 2020 1.253,64
Quantidade: 10 Valor total: 20.000,00

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