lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06070043 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06070043
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 25.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.03 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.087 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD / PBF
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/07/2020 2020 4.290,00
31/08/2020 2020 4.290,00
30/09/2020 2020 4.290,00
30/10/2020 2020 4.290,00
29/12/2020 2020 4.290,00
31/07/2020 2020 4.290,00
31/08/2020 2020 4.290,00
30/09/2020 2020 4.290,00
30/10/2020 2020 4.290,00
29/12/2020 2020 4.290,00
Quantidade: 10 Valor total: 42.900,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2020 06070043 - 001 - 000 2020 4.290,00
10/09/2020 06070043 - 002 - 000 2020 4.290,00
09/10/2020 06070043 - 003 - 000 2020 4.290,00
10/11/2020 06070043 - 004 - 000 2020 4.290,00
10/08/2020 06070043 - 001 - 000 2020 4.290,00
10/09/2020 06070043 - 002 - 000 2020 4.290,00
09/10/2020 06070043 - 003 - 000 2020 4.290,00
10/11/2020 06070043 - 004 - 000 2020 4.290,00
Quantidade: 8 Valor total: 34.320,00

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