lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06040005 - DATA: 01/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06040005
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 8.401,08
Fornecedor: COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 17.555.669/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.03 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.085 - MANUT. DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/05/2020 2020 2.800,36
04/06/2020 2020 2.800,36
06/07/2020 2020 2.800,36
08/05/2020 2020 2.800,36
04/06/2020 2020 2.800,36
06/07/2020 2020 2.800,36
Quantidade: 6 Valor total: 16.802,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/05/2020 06040005 - 001 - 000 2020 2.800,36
24/06/2020 06040005 - 002 - 000 2020 2.800,36
16/07/2020 06040005 - 003 - 000 2020 2.800,36
15/05/2020 06040005 - 001 - 000 2020 2.800,36
24/06/2020 06040005 - 002 - 000 2020 2.800,36
16/07/2020 06040005 - 003 - 000 2020 2.800,36
Quantidade: 6 Valor total: 16.802,16

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