lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06020031 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06020031
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 1.346,16
Fornecedor: COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 17.555.669/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.03 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.080 - MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - REC. VINCUL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/04/2020 2020 1.346,16
03/04/2020 2020 1.346,16
Quantidade: 2 Valor total: 2.692,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/04/2020 06020031 - 001 - 000 2020 1.346,16
14/04/2020 06020031 - 001 - 000 2020 1.346,16
Quantidade: 2 Valor total: 2.692,32

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