lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01090001 - DATA: 10/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090001
Data: 10/09/2020
Valor: R$ 60.000,00
Fornecedor: FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS
Proj. atividade: 2.006 - DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS/PASEP
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01010002.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/09/2020 2020 18.574,32
19/10/2020 2020 18.884,04
10/11/2020 2020 18.913,74
10/09/2020 2020 18.574,32
19/10/2020 2020 18.884,04
10/11/2020 2020 18.913,74
Quantidade: 6 Valor total: 112.744,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/09/2020 01090001 - 001 - 000 2020 18.574,32
22/10/2020 01090001 - 002 - 000 2020 18.884,04
12/11/2020 01090001 - 003 - 000 2020 18.913,74
15/09/2020 01090001 - 001 - 000 2020 18.574,32
22/10/2020 01090001 - 002 - 000 2020 18.884,04
12/11/2020 01090001 - 003 - 000 2020 18.913,74
Quantidade: 6 Valor total: 112.744,20

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