lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070004 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070004
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 8.401,08
Fornecedor: COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 17.555.669/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/08/2020 2020 2.800,36
02/09/2020 2020 2.800,36
01/10/2020 2020 2.800,36
06/08/2020 2020 2.800,36
02/09/2020 2020 2.800,36
01/10/2020 2020 2.800,36
Quantidade: 6 Valor total: 16.802,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/08/2020 01070004 - 001 - 000 2020 2.800,36
14/09/2020 01070004 - 002 - 000 2020 2.800,36
09/10/2020 01070004 - 003 - 000 2020 2.800,36
19/08/2020 01070004 - 001 - 000 2020 2.800,36
14/09/2020 01070004 - 002 - 000 2020 2.800,36
09/10/2020 01070004 - 003 - 000 2020 2.800,36
Quantidade: 6 Valor total: 16.802,16

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