Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04080005 - DATA: 04/08/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
2.016,46 |
2.016,46 |
2.016,46 |
|
EMPENHO: 04080011 - DATA: 04/08/2025
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
3.990,00 |
3.990,00 |
3.990,00 |
|
EMPENHO: 04080012 - DATA: 04/08/2025
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILHAME DE BOTIJAO DE GAS 13 KG PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-C [...]
|
350,00 |
350,00 |
350,00 |
|
EMPENHO: 04080013 - DATA: 04/08/2025
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
|
EMPENHO: 04080014 - DATA: 04/08/2025
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
2.660,00 |
2.660,00 |
2.660,00 |
|
EMPENHO: 04080018 - DATA: 04/08/2025
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368
|
FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
3.966,00 |
3.966,00 |
3.966,00 |
|
EMPENHO: 04080006 - DATA: 04/08/2025
JOSE ANTONIO SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04080007 - DATA: 04/08/2025
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04080008 - DATA: 04/08/2025
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04080016 - DATA: 04/08/2025
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
10.598,20 |
10.598,20 |
10.598,20 |
|
EMPENHO: 04080017 - DATA: 04/08/2025
F. T PRADO LUCIO ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
5.000,32 |
5.000,32 |
5.000,32 |
|
EMPENHO: 04080002 - DATA: 04/08/2025
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA
|
SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRUICAO GRATUITA (CESTA BASICA E FORMULA INFANTIL). ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
15.810,00 |
15.810,00 |
15.810,00 |
|
EMPENHO: 04080009 - DATA: 04/08/2025
ORTENCIA ALBUQUERQUE GOMES
|
SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA EM RESIDENCIA FAMILAR,TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILID [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 04080010 - DATA: 04/08/2025
FRANCISCA JAMILE BARBOSA DE OLIVEIRA
|
SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR ALGUMAS NECESSIDADES,TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDAD [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 04080003 - DATA: 04/08/2025
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
420,00 |
420,00 |
420,00 |
|
EMPENHO: 01080009 - DATA: 01/08/2025
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE [...]
|
17.050,30 |
17.050,30 |
17.050,30 |
|
EMPENHO: 01080058 - DATA: 01/08/2025
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE AQUISICOES PUBLICAS, ENGLOBANDO A LICENC [...]
|
12.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01080010 - DATA: 01/08/2025
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE.
|
23.388,25 |
23.388,25 |
23.388,25 |
|
EMPENHO: 01080061 - DATA: 01/08/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SEPLAG. NA COMPLEMENTACAO EMPENHO 01040041.
|
20.000,00 |
676,55 |
14.804,29 |
|
EMPENHO: 01080085 - DATA: 01/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (OPP) 0226.00011.0000610398.25-87 DO PRINCIPAL EM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA [...]
|
300.000,00 |
47.659,14 |
49.881,67 |
|
EMPENHO: 01080081 - DATA: 01/08/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTACAO [...]
|
10.000,00 |
1.582,62 |
374,18 |
|
EMPENHO: 01080001 - DATA: 01/08/2025
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCA AMBEINTAL PARA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONORIOS, RUA PEDRO FELIZ 0 [...]
|
669,30 |
669,30 |
669,30 |
|
EMPENHO: 01080013 - DATA: 01/08/2025
NORTH EMPREEDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
|
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ø (SETIMA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO VISANDO A MELHORIA DE MOBILIDADE URBANA EM DIVERSAS LOCA [...]
|
112.515,40 |
112.515,40 |
112.515,40 |
|
EMPENHO: 01080062 - DATA: 01/08/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NA COMPLEMENTACAO EMPENHO 01070051
|
25.000,00 |
2.028,15 |
4.124,01 |
|
EMPENHO: 01080064 - DATA: 01/08/2025
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PUB [...]
|
350.000,00 |
96.693,73 |
55.066,55 |
|
EMPENHO: 01080079 - DATA: 01/08/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTACA [...]
|
100.000,00 |
12.199,17 |
927,72 |
|
EMPENHO: 01080083 - DATA: 01/08/2025
ABJ - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE JUCA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVES DA SE [...]
|
1.500,00 |
306,38 |
478,35 |
|
EMPENHO: 01080084 - DATA: 01/08/2025
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE.
|
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
|
EMPENHO: 01080022 - DATA: 01/08/2025
MARIA YASMIM NEVES DA SILVA
|
FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPRO [...]
|
2.800,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 01080023 - DATA: 01/08/2025
MICHELI KAREN XIMENES DAMASCENO
|
FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPRO [...]
|
2.800,00 |
700,00 |
700,00 |
|