Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
10/01/2020 |
04010122
BRUNO PATRICK SCHMITT
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA A [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
10/01/2020 |
04010120
BARBARA MADEIRO BASTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNC [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
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10/01/2020 |
04010120
BARBARA MADEIRO BASTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNC [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
10/01/2020 |
04010120
BARBARA MADEIRO BASTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
10/01/2020 |
04010120
BARBARA MADEIRO BASTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
10/01/2020 |
04010120
BARBARA MADEIRO BASTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNC [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
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10/01/2020 |
04010118
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
7.971,67 |
|
10/01/2020 |
04010118
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
7.971,67 |
|
10/01/2020 |
04010118
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
7.971,67 |
|
10/01/2020 |
04010118
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
7.971,67 |
|
10/01/2020 |
04010118
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
95.660,04 |
|
10/01/2020 |
04010067
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
746,15 |
|
10/01/2020 |
04010067
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
746,15 |
|
10/01/2020 |
04010005
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 10012002
|
PAGO |
50,00 |
|
10/01/2020 |
04010005
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 10012002
|
PAGO |
50,00 |
|
10/01/2020 |
04010005
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 10012002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
10/01/2020 |
04010005
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 10012002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
10/01/2020 |
04010005
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 10012002.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
10/01/2020 |
04010004
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100102001
|
PAGO |
50,00 |
|
10/01/2020 |
04010004
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100102001
|
PAGO |
50,00 |
|
10/01/2020 |
04010004
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100102001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
10/01/2020 |
04010004
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100102001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
10/01/2020 |
04010004
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100102001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
10/01/2020 |
03010049
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDU [...]
|
PAGO |
1.475,72 |
|
10/01/2020 |
03010049
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDU [...]
|
PAGO |
1.475,72 |
|
10/01/2020 |
03010049
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDU [...]
|
LIQUIDADO |
1.475,72 |
|
10/01/2020 |
03010049
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDU [...]
|
LIQUIDADO |
1.475,72 |
|
10/01/2020 |
03010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
62,70 |
|
10/01/2020 |
03010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
62,70 |
|
10/01/2020 |
03010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
62,70 |
|
10/01/2020 |
03010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
62,70 |
|
10/01/2020 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
10/01/2020 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
10/01/2020 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
10/01/2020 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
10/01/2020 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
10/01/2020 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
10/01/2020 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
10/01/2020 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
10/01/2020 |
01010038
ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA [...]
|
PAGO |
1.039,00 |
|
10/01/2020 |
01010038
ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA [...]
|
PAGO |
1.039,00 |
|
10/01/2020 |
01010038
ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.039,00 |
|
10/01/2020 |
01010038
ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.039,00 |
|
10/01/2020 |
01010037
FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VAS [...]
|
PAGO |
1.039,00 |
|
10/01/2020 |
01010037
FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VAS [...]
|
PAGO |
1.039,00 |
|
10/01/2020 |
01010037
FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL [...]
|
LIQUIDADO |
1.039,00 |
|
10/01/2020 |
01010037
FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL [...]
|
LIQUIDADO |
1.039,00 |
|
10/01/2020 |
01010036
FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERR [...]
|
PAGO |
1.039,00 |
|
10/01/2020 |
01010036
FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERR [...]
|
PAGO |
1.039,00 |
|
10/01/2020 |
01010036
FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES [...]
|
LIQUIDADO |
1.039,00 |
|
10/01/2020 |
01010036
FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES [...]
|
LIQUIDADO |
1.039,00 |
|
10/01/2020 |
01010015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FIN [...]
|
PAGO |
20.352,98 |
|
10/01/2020 |
01010015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FIN [...]
|
PAGO |
20.352,98 |
|
10/01/2020 |
01010015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FIN [...]
|
LIQUIDADO |
20.352,98 |
|
10/01/2020 |
01010015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FIN [...]
|
LIQUIDADO |
20.352,98 |
|
10/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
9,50 |
|
10/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
9,50 |
|
10/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
9,62 |
|
10/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
9,50 |
|
10/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
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PAGO |
9,62 |
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