lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010015 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010015
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0042-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS
Proj. atividade: 2.006 - DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS/PASEP
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2020 2020 20.352,98
10/02/2020 2020 20.352,98
10/03/2020 2020 20.352,98
09/04/2020 2020 21.165,30
08/05/2020 2020 21.165,30
10/01/2020 2020 20.352,98
10/02/2020 2020 20.352,98
10/03/2020 2020 20.352,98
09/04/2020 2020 21.165,30
08/05/2020 2020 21.165,30
Quantidade: 10 Valor total: 206.779,08

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2020 01010015 - 001 - 000 2020 20.352,98
10/02/2020 01010015 - 002 - 000 2020 20.352,98
10/03/2020 01010015 - 003 - 000 2020 20.352,98
09/04/2020 01010015 - 004 - 000 2020 21.165,30
08/05/2020 01010015 - 005 - 000 2020 21.165,30
10/01/2020 01010015 - 001 - 000 2020 20.352,98
10/02/2020 01010015 - 002 - 000 2020 20.352,98
10/03/2020 01010015 - 003 - 000 2020 20.352,98
09/04/2020 01010015 - 004 - 000 2020 21.165,30
08/05/2020 01010015 - 005 - 000 2020 21.165,30
Quantidade: 10 Valor total: 206.779,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito