lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06010010 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010010
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
CNPJ do fornecedor: 03.506.307/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.03 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.087 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD / PBF
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/01/2020 2020 2.000,00
28/01/2020 2020 3.170,00
09/01/2020 2020 2.000,00
28/01/2020 2020 3.170,00
Quantidade: 4 Valor total: 10.340,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2020 06010010 - 001 - 000 2020 2.000,00
28/01/2020 06010010 - 002 - 000 2020 3.170,00
10/01/2020 06010010 - 001 - 000 2020 2.000,00
28/01/2020 06010010 - 002 - 000 2020 3.170,00
Quantidade: 4 Valor total: 10.340,00

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