lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010049 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010049
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 5.808,00
Fornecedor: DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
CNPJ do fornecedor: 00.087.877/0001-61

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/02/2020 2020 1.936,00
18/03/2020 2020 1.936,00
28/04/2020 2020 1.936,00
18/02/2020 2020 1.936,00
18/03/2020 2020 1.936,00
28/04/2020 2020 1.936,00
Quantidade: 6 Valor total: 11.616,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/02/2020 04010049 - 001 - 000 2020 1.936,00
01/04/2020 04010049 - 002 - 000 2020 1.936,00
14/05/2020 04010049 - 003 - 000 2020 1.936,00
19/02/2020 04010049 - 001 - 000 2020 1.936,00
01/04/2020 04010049 - 002 - 000 2020 1.936,00
14/05/2020 04010049 - 003 - 000 2020 1.936,00
Quantidade: 6 Valor total: 11.616,00

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